我厅圆满完成土地整治和地质环境治理等审计工作
一是完成8个盟市99个土地整理、25个地质环境治理项目的专项审计工作。审计组紧抓工程造价控制审核这一关键控制点,及时提出有针对性的合理化建议,纠正并完善建设管理过程中的薄弱环节。通过审计,揭示了土地整治、地质环境治理项目管理、资金管理中存在的突出问题,维护了国土资源重大政策执行的权威性,切实发挥了内审工作“防火墙”作用,
二是完成厅属单位主要领导任期经济责任审计工作。完成了地调院、服务中心主要领导任期经济责任审计。围绕单位“三重一大”实施,财务管理、预算执行、政府采购、资产管理及主要领导履职尽责情况,从执行国家规定的开支范围和开支标准入手,对下属事业单位的内部控制制度健全性和执行有效性进行了全方位监督,进一步规范了权力运行,提高了财政资金使用效益。
三是狠抓国有企业出资人审计整改。针对2014年对矿业集团、三大地勘集团及下属40家子公司进行国有企业出资人审计发现的问题,重点抓问题整改落实,重点关注内部控制管理和经营运行质量、企业经营战略的实施以及主营业务的发展状况;对三家地勘集团进行审计整改,重点关注年度经营目标完成情况、国有资本保值增值情况以及主要领导经济责任履行情况。
四是圆满完成审计署、审计厅各类审计的协调配合工作。完成了审计署矿产资源专项审计,土地出让收支和耕地保护情况审计,稳增长、调结构、促改革、防风险审计及审计厅2014年国土资源系统预算执行审计的协调配合工作,按期完成审计整改报告的汇总上报任务。工作中做到了“三到位”、“四及时”,即:协调到位,配合到位,沟通到位;及时向领导汇报,及时分解问题,及时督促整改,及时上报整改结果。
五是加强业务培训,提高内部审计工作水平。组织厅属单位分管领导和财务人员70余人参加业务培训班,对内部审计法律法规、工作规程及落实审计整改责任进行全方位培训。
(审计处 路宝玲 王义忠)